ইউপির বার্ষিক বাজেট
৭নং কাটাছরা ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডি নং-৪১৫৫৩৪১)
উপজেলা-মিরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম।
২০১৪ - ২০১৫ ইং অর্থ বছর
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ( টাকা) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)২০১৩-১৪ | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত(টাকা) ২০১২-২০১৩ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট ২০১৪-২০১৫ | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ১৫০.৭৫ |
| ১৫০.৭৫ | ১৩৭.৭৫ | ৭৩১.২৫ |
ব্যাংক জমা | ১,৭০,৫৯০ | ৮০,০০০ | ২,৫০,৫৯০/- | ১,১৫,৩৭৪/- | ৩,০৯,৫৩১/- |
মোট প্রারম্ভিক জের |
|
| ২,৫০,৭৪৭.৭৫/- | ১,১৫,৫১১.৭৫/- | ৩,১০,২৬২.২৫/- |
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ১,৫০,০০০ |
| ১,৫০,০০০/- | ১,০৫,০০০/- | ৮৫,৯৯০/- |
বকেয়া কর আদায় | ৪৫,০০০/- |
| ৪৫,০০০/- | ৫০,০০০/- | ------- |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৩৫,০০০/- |
| ৩৫,০০০/- | ৩০,০০০/- | ২৩,৪১০/- |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,৬৫,০০০/- |
| ১,৬৫,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ২১,৫০০/- |
অযান্ত্রিক যানবাহন লাইঃ ফিস |
|
|
|
|
|
সম্পত্তি থেকে আয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান |
| ৪,৩৪,১০০/- | ৪,৩৪,১০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ৪,০৮,২৬৩/- |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | ২০,০০,০০০/- |
| ২০,০০,০০০/- | ১৭.০০,০০০/- | ১৩,৪৮,৮০০/- |
সরকারী সূত্রে অনুদান |
| ৮,০০,০০০/- |
|
|
|
সরকারী থোক বরাদ্ধ |
| ১৭,০০,০০০ | ১৭,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ১১,০২,২৬৮/- |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি বাজার | ৬০,০০০ |
| ৬০,০০০ | ৩০,০০০ | ৬৯,৯০০/- |
অন্যান্য প্রাপ্তিনিবন্ধন ফি,সনদ পত্র ফি ও গ্রাম আদালত ফি | ২,০০,০০০/- |
| ২,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ৫২,১৫০/- |
কাজের বিনিময়ে খাদ্য |
| ৯,০০,০০০/- | ৯,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৮,১২,০০০/- |
কাজের বিনিময়ে টাকা |
| ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৩৩,০০০/- |
টি আর |
| ৯,০০,০০০/- | ৯,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৮,১২,০০০/- |
রাজস্ব |
| ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
মোট | ২৮,২৫,৭৪০.৭৫/- | ৫৩,১৪,১০০/- | ৮১,৩৯,৮৪০.৭৫/- | ৫৪,১০,৫১১.৭৫/- | ৫৩,৫৭,২৪৩.২৫/- |
ইউপির বার্ষিক বাজেট
৭নং কাটাছরা ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডি নং-৪১৫৫৩৪১)
উপজেলা-মিরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম।
২০১৪ - ২০১৫ ইং অর্থ বছর
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ( টাকা) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)২০১৩-১৪ | পূর্ববর্তীঅর্থ-বছরের প্রকৃত(টাকা) ২০১২-২০১৩ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট ২০১৪-২০১৫ | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
ব্যায় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যায় |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান /সদস্যদের সন্মানী ভাতা | ১,৭৪,৩০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ৩,৫৮,১০০/- |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা | ১,৭৩,৬০০/- | ২,৬৩,০০০/- | ৪,৩৬,৬০০/- | ৩,২০,০০০/- | ৪,৪৬,৩০১/- |
কর আদায় | ৪৮,৭৫০/- |
| ৪৮,৭৫০/- | ৩৩,০০০/- | ২১,৪৯৫.৫০/- |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৩৫,০০০/- |
| ৩৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | ১৫,৫০৫/- |
ডাক ও তার | ৪০০/- |
| ৪০০/- | ২০০/- | ২,৩৫০/- |
বিদ্যুৎ বিল | ১০,০০০/- |
| ১০,০০০/- | ৫,৭৫০/- | ৪,১২৬/- |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ১,৫০,০০০/- |
| ১,৫০,০০০/- | ৯৫,০০০/- | ৫৭,৭৭৬/- |
উন্নয়নমূলক ব্যায়ঃ |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প |
| ৪,০০,০০০ | ৪,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ৪,০০,০০০/- |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিষ্কাশন |
| ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০ | ২,৫০,০০০ | ২,০০,০০০/- |
রাস্তা নির্মান ও মেরামত |
| ২৫,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০/- | ১৪,৮৯,৭৯০/- |
গৃহ নির্মান ও মেরামত বাজার |
| ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ৭৫,০০০/- | ৪০,০০০/- |
শিক্ষা কর্মসূচী |
| ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
সেচ ও খাল |
| ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
অন্যান্য | ১,৫০,০০০/- |
| ১,৫০,০০০/- | ৯৬,২৯৯.৫০/- | ৪৯,২৮৮/- |
কাবিখা |
| ১২,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ৯,০০,০০০/- | ৮,১২,০০০/- |
কাবিটা |
| ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,৩৩,০০০/- |
টিআর |
| ১০,৫০,০০০/- | ১০,৫০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৮,১২,০০০/- |
মোট | ৭,৪২,০৫০/- | ৭৩,১৮,৭০০/- | ৮০,৬০,৭৫০/- | ৫১,০০,২৪৯.৫০/- | ৫২,৪১,৭৩১.৫০/- |
সমাপনী জের | ৭৯,০৯০.৭৫/- |
| ৭৯,০৯০.৭৫/- | ৩,১০,২৬২.২৫/- | ১,১৫,৫১১.৭৫/- |
সর্বমোট | ৮,২১,১৪০.৭৫/- | ৭৩,১৮,৭০০/- | ৮১,৩৯,৮৪০.৭৫/- | ৫৪,১০,৫১১.৭৫/- | ৫৩,৫৭,২৪৩.২৫/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস